Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.06.2020 2220005317 Stravné lístky IO ZA ZML/1039/2010 4500169157 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,650,00
01.06.2020 2220005349 prenájom rohoží za 20.04.2020 - 17.05.2020 ZML/441/2010 4500168782 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 65,04
01.06.2020 2220005313 Stravné lístky Mengusovce ZML/1039/2010 4500170625 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,690,00
01.06.2020 2220005314 Nápojové poukážky, Mengusovce ZML/1039/2010 4500170626 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 50,00
01.06.2020 2220005315 Stravné lístky CA ZML/1039/2010 4500170646 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 3,060,00
01.06.2020 2220005316 Stravné lístky Nová Baňa ZML/1039/2010 4500170837 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,120,00
01.06.2020 2220005318 Stravné lístky IO BB ZML/1039/2010 4500170292 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,080,00
01.06.2020 2120000592 environmentálny prieskum 58230/2019 EKOHYDROGEO spol. s.r.o., Záhradnícka 93, Bratislava, 821 08, SK 35965398 27,840,00
01.06.2020 2220005310 dopravné značky ZM/2019/0382 4500170523 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 740,00
01.06.2020 2220005311 Oprava ZBZ na D1 ZM/2019/0085 4500168466 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,840,00