Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.05.2020 2220005217 autosúčiastky 4500169919 APK - plus s.r.o., Československej armády 8, Martin, 036 01, SK 36438995 120,23
26.05.2020 2220005219 univerzálny dávkovač na mydlo a dezinfekciu 4500170376 ROTA plus s.r.o., Ružová 1003/4, Stupava, 900 31, SK 47198605 75,00
26.05.2020 2220005227 mesačná správa nezávislého znalca 03/2020, priebežná správa pre parameter Predpis mýta, z kontroly zákazníckych miest 03/2020 ZML/1054/2010 4500171059 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 227,521,60
26.05.2020 2220005320 výmena protivizuálnej steny ZM/2019/0251 4500169400 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 36,819,84
26.05.2020 2220005170 výkon údržby automat.ščítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel, dialnicie a RC za 04/2020 ZM/2019/0081 4500171983 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 63,331,00
25.05.2020 3020000358 poplatok 4500170427 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK 00329321 5,127,20
25.05.2020 2120000562 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 980,92
25.05.2020 2120000564 Vypracovanie projektovej dokumentácie ZM/2019/0405 4500164880 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,747,50
25.05.2020 5020000278 kancelársky materiál 4500170445 REPRE, s.r.o., Vlčie Hrdlo 61, Bratislava, 821 07, SK 35810122 51,03
25.05.2020 2120000571 dodávka a montáž trvalého dopravného značenia ZM/2019/0478 4500168006 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,886,25