Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.05.2020 2220004836 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 103,40
18.05.2020 2220004837 dodávka a montáž smerových stĺpikov ZM/2019/0400 4500164823 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 5,742,00
18.05.2020 2220004839 demontáž zariadení 4500169572 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,060,00
18.05.2020 2220004840 servis LED vozíka BL337YM 4500168956 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 797,50
18.05.2020 2220004842 Elektroinštalačný m. 4500169661 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 766,80
18.05.2020 2220004843 oprava elektroinšt.vozidla BL289RP 4500169658 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 418,13
18.05.2020 2220004845 servisná prehliadka s výmenou oleja vozidla Fiat Ducato BL051NO 4500168757 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 430,47
18.05.2020 2220004846 ND na TZ v tuneli 4500169543 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 860,40
18.05.2020 2220004847 akreditovaný odber a rozbor vzoriek na odtoku z ORL na rok 2020 4500168018 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 232,50
18.05.2020 2220004848 likvidácia odpadu Nová Baňa 4500164091 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 75,60