Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.02.2020 2320000814 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/01767 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 148,12
17.02.2020 2320000815 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/01767 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 12,14
17.02.2020 5020000255 záloha za prenájom stanu 13.3. 4500165398 STANSERVIS, s.r.o., SNP 200/3, Vígľaš, 962 02, SK 44116985 672,00
17.02.2020 2220001387 oprava TU2 ISD D1 LM-Važec ZM/2018/0336 4500165254 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,762,00
17.02.2020 2220001388 oprava SČ2_BA na D1 Ladce - Sverepec ZM/2019/0081 4500163072 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 530,00
17.02.2020 2220001394 oprava poruchy č. 33/2019 ZM/2019/0165 4500164676 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,069,65
17.02.2020 2220001395 Nápojové poukážky GA ZML/1039/2010 4500166481 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 250,50
17.02.2020 2220001458 kancelársky materiál 4500166380 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 34,30
17.02.2020 2220001399 oprava optického kábla 4500165498 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 520,00
17.02.2020 2220001419 ND na vozidlá 4500166485 Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK 32339810 972,02