Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.01.2020 2219017140 servis BA 835 SZ 4500163580 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 365,96
07.01.2020 2219017141 servis BA563MD 4500163588 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 480,81
07.01.2020 2219017142 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500164104 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 561,50
07.01.2020 2219017143 kefa bočná oceľová 4500163017 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 360,00
07.01.2020 2320000581 Návrhy na vyvlastnenia VP/2020/01812 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 101,74
07.01.2020 2219017204 kopírovací papier ET/2019/0098 4500161312 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 656,25
07.01.2020 2219017205 stráž.služba Petrovany 4500164430 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,355,44
07.01.2020 2220000004 stravne lístky ZML/1039/2010 4500164066 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 10,347,90
07.01.2020 5020000002 preddavok za poplat.za škol. 4500161329 Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK 47529474 342,00
07.01.2020 2219017043 technik BOZP 4500162292 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 1,453,12