Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2019 2219016540 Prekladateľské služby ZM/2019/0076 4500159352 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 60,00
17.12.2019 2219016541 nd na mobil samsung 4500163468 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 241,80
17.12.2019 2219016542 Prekladateľské služby ZM/2019/0076 4500159020 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 15,00
17.12.2019 2219016543 Prekladateľské služby ZM/2019/0076 4500162636 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 112,00
17.12.2019 2219016544 opravu obrubníkov 4500162626 IMPERYSTAV, s. r. o., Krivá 511, Zohor, 900 51, SK 45513937 4,259,00
17.12.2019 2219016545 oprava vozovky 4500162764 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,600,00
17.12.2019 2219016546 rozšírenie počítač.siete 4500163342 Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK 35859911 286,00
17.12.2019 2219016547 výmena rozvádzača 4500161155 ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK 36601101 2,784,40
17.12.2019 2219016548 pranie a žehlenie 4500163456 Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK 36595519 13,89
17.12.2019 2219016549 oprava strop. osvetlenia 4500162682 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 2,718,75