Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2019 2219015857 manipulácia a uskladnenie ET/2018/0335 4500160829 CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK 36820326 319,00
09.12.2019 2219015858 poplatok za odpad ET/2018/0335 4500160829 CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK 36820326 633,14
09.12.2019 2219015859 dopravné značenie 4500157724 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 12,835,36
09.12.2019 2219015860 chemikálie 4500162351 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 556,50
09.12.2019 2219015861 servis kolesového nakladača 4500162456 AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK 36382914 531,90
09.12.2019 2219015862 oprava velkoploš.znač. 4500162875 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,575,84
09.12.2019 2219015863 strážna služba ET/2019/0132 4500161218 AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 46268995 3,929,34
09.12.2019 2219015864 náhradné diely elektroinšt. 4500159691 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 73,30
09.12.2019 2219015865 elektroinš.diely 4500156171 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 34,08
09.12.2019 2219015867 elektoinšt.material 4500162883 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 589,85