Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.11.2019 2219014942 prenájom telocvične za 09,10/2019 4500157241 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 195,00
21.11.2019 2219014943 stravné lístky IO ZA ZML/1039/2010 4500160974 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,100,00
21.11.2019 2219014945 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 -284,49
21.11.2019 2219014957 oprava bezdilatačných stykov 10/2019y ZM/2019/0053 4500162340 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 56,092,23
21.11.2019 2219015009 vložné na 51. konferenciu hospodárov 4500159401 HEKAS, s.r.o., Švabinského 17, Bratislava, 851 01, SK 36695432 400,00
21.11.2019 2219015012 školenie na tému VO 4500160237 ProcuRecht s.r.o., L. Svobodu 25, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46391002 3,000,00
21.11.2019 3019000776 nájomné 10/2019 4500162300 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 182,99
21.11.2019 3019000777 náklady kanc. 12/2019 SD BB 4500162301 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
20.11.2019 2219014884 refakturácia EE ČS Budča Juh ZM/2016/0032 4500162208 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 57,49
20.11.2019 2319014430 Nájomná zmluva FO VP/2019/15255 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 760,05