Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2019 2219012679 servis automobilu BA275NG 4500157453 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 161,33
08.10.2019 2219012681 prenájom plynových fliaš 4500157289 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 39,15
08.10.2019 2219012686 IP VPN mesačný poplatok za 09/2019 ET/2019/0100 4500154100 Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK 47258314 3,378,80
08.10.2019 2219012690 oprava kamery TU3, RF2, RF3 ZM/2019/0046 4500154904 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,394,00
08.10.2019 2219012693 oprava kamery - dosky LEV 86/16 na KDS, úsek Prešov - Budimír ZM/2019/0046 4500156348 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,834,80
08.10.2019 2219012694 oprava kamery-demodulátora VFD na KD4, úsek Prešov - Budimír ZM/2019/0046 4500156345 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 888,00
08.10.2019 2219012697 upratovacie služby na objekte Malý Šariš za 09/2019 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 707,19
08.10.2019 2219012698 upratovacie služby na objekte č. 404-00 a 405-00 za 09/2019 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,193,30
08.10.2019 2219012699 čistenie kanalizácie na odpočívke PN smer ZA-BA 4500159175 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 430,00
08.10.2019 2319011508 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/13138 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK 3602204701 18,617,40