Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2019 2219012679 servis automobilu BA275NG 4500157453 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 161,33
08.10.2019 2219012681 prenájom plynových fliaš 4500157289 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 39,15
08.10.2019 2219012686 IP VPN mesačný poplatok za 09/2019 ET/2019/0100 4500154100 Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK 47258314 3,378,80
08.10.2019 2219012690 oprava kamery TU3, RF2, RF3 ZM/2019/0046 4500154904 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,394,00
08.10.2019 2219012693 oprava kamery - dosky LEV 86/16 na KDS, úsek Prešov - Budimír ZM/2019/0046 4500156348 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,834,80
08.10.2019 2219012694 oprava kamery-demodulátora VFD na KD4, úsek Prešov - Budimír ZM/2019/0046 4500156345 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 888,00
08.10.2019 2219012697 upratovacie služby na objekte Malý Šariš za 09/2019 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 707,19
08.10.2019 2219012698 upratovacie služby na objekte č. 404-00 a 405-00 za 09/2019 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,193,30
08.10.2019 2219012699 čistenie kanalizácie na odpočívke PN smer ZA-BA 4500159175 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 430,00
08.10.2019 2319011508 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/13138 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK 3602204701 18,617,40