Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 | 2219012638 | servis informačného vozíka BL752YC | 4500157974 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 797,50 | |
| 08.10.2019 | 2219012640 | pracovné náradie | 4500158973 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 175,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012641 | oprava vývevy na vozidlo Tatra 815 ŠPZ BA470AZ | 4500158917 | LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, Viničné, 900 23, SK | 47915137 | 1,200,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012642 | servis automobilu BA738SK | 4500158372 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 840,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012643 | pranie a čistenie OOPP | ZM/2011/0389 | 4500159129 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 97,92 |
| 08.10.2019 | 2219012644 | oprava informačného vozíka BL961YC | 4500157976 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 755,00 | |
| 08.10.2019 | 2219012645 | alko, nealko | ZM/2018/0188 | 4500159181 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 764,74 |
| 08.10.2019 | 2219012646 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500159196 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 176,32 |
| 08.10.2019 | 2219012647 | ovocie, zelenina, potraviny | ZM/2019/0075 | 4500159186 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 117,37 |
| 08.10.2019 | 2219012648 | strážna služba | ZML/130/2010 | 4500159189 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |