Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2019 2219012549 technická podpora pre IS Mosty za 9/2019 4500143284 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,916,00
07.10.2019 2219012550 AdBlue 01.10.2019 ZM/2015/0442 4500158447 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 125,00
07.10.2019 2219012551 držiak ŠPZ 4500159008 MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK 36722049 40,00
07.10.2019 2219012552 štvrťročný popl. za poskyt.doplnkovej služby pri ochrane majetku ZML/146/2010 4500159461 RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK 35763329 59,76
07.10.2019 2219012553 strážna služba Zvolen za 09/2019 ZML/681/2010 4500159015 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 3,055,68
07.10.2019 2219012554 služby BOZP a OPP za 9/2019 4500159487 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 82,00
07.10.2019 2219012555 poplatok za prenájom fliaš 4500158965 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 119,66
07.10.2019 2219012556 pneumatiky 4500157860 MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 48050407 2,392,00
07.10.2019 2219012557 servis vozidla BL666LA 4500158633 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 192,44
07.10.2019 2219012558 signalizačné svetlo 4500157402 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,880,00