Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2019 2219012291 upratovacie služby v objekte HP Svrčinovec 09/2019 ZM/2015/0032 4500154774 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
03.10.2019 2219012292 strážna služba za 09/2019 ET/2018/0304 4500144011 LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK 44188391 2,865,60
03.10.2019 2219012293 elektroinštalačný materiál 4500158813 LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK 47723815 48,09
03.10.2019 2219012294 STK BA146PN 4500157777 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 75,00
03.10.2019 2219012295 Spojovací, spotrebný materiál 4500158652 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 112,75
03.10.2019 2219012306 realizácia DDZ dočasnou oranžovou páskou Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické na moste 4500155152 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 44,400,00
03.10.2019 2219012307 realizácia DVDZ dočasnej oranž. pásky so zaceľujúcou mriežkou v rámci akcie Oprva mosta ev.č. 68-070.3 križ. Darg. hrd. 4500155561 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 44,761,28
03.10.2019 2219012343 Stravné lístky TN ZML/1039/2010 4500158830 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,679,80
03.10.2019 2219012344 kancelárska technika 4500158706 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 187,40
03.10.2019 2219012345 kancelársky materiál 4500158736 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 213,00