Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2019 2219012145 montáž el. prívodu rádiostanice BL901XO 4500157986 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 189,31
01.10.2019 2219012147 upratovacie služby na odpočívadle T. Štiavnička 09/2019 ET/2018/0332 4500153704 Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 50035151 1,075,86
01.10.2019 2219012149 odber AdBlue 24.09.2019 ZM/2015/0442 4500158164 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 150,00
01.10.2019 2219012151 odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi ZML/465/2010 4500157187 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 545,94
01.10.2019 2219012152 čistenie kanalizácie na odpočívke PN smer ZA-Ba 4500158687 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 430,00
01.10.2019 2219012154 čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV 4500156880 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 77,27
01.10.2019 2219012156 výmena platničiek na BL232RP 4500158031 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 309,08
01.10.2019 2219012157 upratovacie služby na obj.HP Jarovce za 9/2019 4500137817 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
01.10.2019 2219012158 upratovacie služby na obj.HP Čunovo za 9/2019 4500137813 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
01.10.2019 2219012159 výmena brzdových platničiek a zadných bŕzd na BL094RN 4500157338 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 505,66