Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.09.2019 2219011100 oprava betónovej vozovky na komunikácii I/9 4500156475 TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK 36656259 7,070,40
09.09.2019 2219011101 Právne služby ZM/2017/0181 4500157590 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 8,370,00
09.09.2019 2219011102 Právne služby ZM/2017/0181 4500157614 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 3,720,00
09.09.2019 2219011103 zneškodnenie odpadu za 8/2019 4500153709 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 487,86
09.09.2019 2219011104 Právne služby ZM/2017/0181 4500157600 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 150,00
09.09.2019 2219011106 ND na vozidlá 4500156812 Jiří Konečný - LAUGART, Bratislavská 56/5, Trenčín, 911 05, SK 34266844 415,00
09.09.2019 2219011107 Právne služby ZM/2017/0181 4500157613 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 360,00
09.09.2019 2219011108 Právne služby ZM/2017/0181 4500157603 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 3,540,00
09.09.2019 2219011109 Upratovacie služby 08/2019 odp. Dechtáre 4500154338 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
09.09.2019 2219011110 Čistenie odpad. septika v areále Bošany 4500156852 Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK 35254076 90,00