Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.09.2019 2219010749 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500156556 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 200,10
02.09.2019 2219010750 čistenie a údržba retenčnej nádrže č.SN3 na SSÚD TN ZM/2016/0047 4500151501 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 14,310,65
02.09.2019 2219010751 oprava elektroniky na vozidlách BL017YF, BA965YD 4500156515 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 219,38
02.09.2019 2219010752 oprava dopravných zariadení 4500155704 ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 51764890 25,185,25
02.09.2019 2219010753 oprava vozidla BL126JH 4500156808 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 1,407,57
02.09.2019 2219010754 oprava vozidla BL689IO 4500156809 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 453,88
02.09.2019 2219010755 kvapalina do umývacieho stola Stabil 4500156622 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 479,00
02.09.2019 2219010756 materiál 4500156788 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 460,97
02.09.2019 2219010757 materiál 4500156800 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 355,75
02.09.2019 2219010759 oprava garážových brán v objekte SSÚD Malacky ZML/241/2010 4500156628 DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK 31604323 1,800,00