Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.08.2019 2219009698 likvidácia buriny chemickým postrekom - Čadca 4500149224 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 4,500,00
05.08.2019 2219009699 úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti NV na území SR za 07/2019 ZM/2015/0294 4500156049 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 2,932,00
05.08.2019 2319008036 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/07666 Obec Most pri Bratislave, Most pri Bratislave 46, Most pri Bratislave, 900 46, SK 00304964 46,98
05.08.2019 2319008255 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/09631 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 144,21
05.08.2019 2219009764 uskladnenie a stráženie bariér za 7/2019 4500148714 AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o., Švábovce 623, Švábovce, 059 11, SK 36458864 128,57
05.08.2019 2319008431 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/09598 TRAMÍN GW, s.r.o., Nezábudková 5, Bratislava, 821 01, SK 48071307 247,358,90
05.08.2019 2219009765 štvrťročná kontrola EPS za 7/2019 v obj. SSÚD BA 4500144656 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 82,50
05.08.2019 2219009766 materiál 4500154790 František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK 14137411 363,83
05.08.2019 2219009767 oprava stroja CROSS 4500155185 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 325,10
05.08.2019 2219009768 materiál 4500154706 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 486,00