Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.08.2019 2219009675 materiál 4500154514 TENIX s.r.o., Podzámska 16, Nitra, 949 01, SK 45455163 28,60
05.08.2019 2219009658 Stravné lístky LM ZML/1039/2010 4500155470 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,721,80
05.08.2019 2219009660 Stravné lístky Petrovany ZML/1039/2010 4500155411 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,913,20
05.08.2019 2219009662 Nápojové poukážky, stravné lístky Malacky ZML/1039/2010 4500155499 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,257,30
05.08.2019 2219009664 wifi ČS za 07/2019 4500153980 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,870,00
05.08.2019 2219009667 stravné lístky SSÚD TN ZML/1039/2010 4500155489 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,134,10
05.08.2019 2219009670 nápojové poukážky SSÚD TN ZML/1039/2010 4500155498 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 288,40
05.08.2019 2219009769 psychologické posúdenie uchádzača na prac.pozíciu operátor dňa 29.7.2019 4500155071 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 45262519 100,00
05.08.2019 2319008657 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09999 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,76
05.08.2019 2219009676 čistiace potreby, hygienický materiál ZM/2018/0436 4500154445 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 817,00