Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2019 2219009413 servisná prehliadka a údržba diaľkovo ovládanej svahovej kosačky TIMAN RC-1000 4500155040 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 261,97
30.07.2019 2219009414 nastavenie pred overením váhy Supawegh-CWL ML 4500152827 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 1,500,00
30.07.2019 2219009415 čistenie kanalizácie a oprava splachovača na odpočívke PN zmer ZA-BA 4500155284 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 480,00
30.07.2019 2219009416 oprava vozidla BL005DY 4500152196 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 366,94
30.07.2019 2219009419 zberný kontajner 4500154519 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 1,500,00
30.07.2019 2219009420 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500155245 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 104,83
30.07.2019 2219009421 likvidácia odpadu 4500153167 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 3,000,00
30.07.2019 2219009422 likvidácia buriny chemickým postrekom 4500149224 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 10,590,00
30.07.2019 2219009424 servis vozidla BL174NR 4500155172 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 495,00
30.07.2019 2219009425 servis vozidla BL665ES 4500155173 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 134,00