Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2019 3019000565 úhrada vzniknutého doplatku za vedľajšie náklady kancelárií za 4,5,6/2019, kancel.odboru správy staveb.dozoru BB 4500155410 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 7,02
30.07.2019 2219009394 kopírovací papier ET/2019/0098 4500154972 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 656,25
30.07.2019 3019000566 vedľajšie náklady kancelárií odb.stav.dozoru v BB za 8/2019 4500155404 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
30.07.2019 2219009395 abrazívny materiál ET/2019/0105 4500155058 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 5,300,00
30.07.2019 2219009396 bezpečnostný materiál 4500155254 ŽILMONT, s.r.o., Jánošíkova 20, Žilina, 010 01, SK 30225892 51,00
30.07.2019 2219009397 lepenka vlnitá, fólia zakrývacia 4500154536 Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK 32234708 171,30
30.07.2019 2219009398 pracovné náradie 4500154737 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 911,85
30.07.2019 2219009399 BN špulka 4500155250 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 108,33
30.07.2019 2219009400 pracovné náradie 4500155214 Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 80,29
30.07.2019 2219009403 posúdenie PD osvetlenia tunela 4500153768 METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE, 106 00, CZ 07214634 2,000,00