Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.07.2019 2219009222 Potraviny ZM/2018/0168 4500154975 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 291,96
23.07.2019 2219009224 Potraviny ZM/2019/0059 4500154978 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 186,24
23.07.2019 2219009225 Ročný servisný poplatok SkyLink 4500154979 DDS-Anténna a Satelitná technika s., Jamník 188, Jamník, 033 01, SK 50319493 278,00
23.07.2019 2219009226 Pranie prádla ŠSLJ 4500154981 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 125,45
23.07.2019 2219009227 Potraviny ZM/2019/0075 4500154962 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 183,34
23.07.2019 2319007538 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/08821 OBEC OVČIARSKO, Ovčiarsko 16, Žilina 4, 010 04, SK 00648965 20,09
23.07.2019 2219009245 Účastnícky poplatok školenia 25.-26.6.2019 4500151778 QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK 47717505 594,00
23.07.2019 2219009156 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500154297 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 127,501,80
23.07.2019 2219009157 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500154766 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,100,00
23.07.2019 2219009164 Prevádzka IS 06/2019 ZM/2018/0065 4500154611 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 208,200,00