Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.07.2019 2219009019 ND na vozidlá 4500154521 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 962,85
18.07.2019 2219009022 dobropis k fa č.3091930015(2219008614)stravné lístky IO Prešov ZML/1039/2010 4500154038 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 -7,00
18.07.2019 2219009024 oprava svahovej kosačky TT AEBI BAZ424 4500154466 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 970,00
18.07.2019 2219009025 údržba R4 Svidník - obchvat za 06/2019 ZML/37/2010 4500154162 Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,401,06
18.07.2019 2219009027 Nájom Professional PROFIT, Nájom Limited EKO, LOG 7/2019 ZM/2018/0147 4500144918 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
18.07.2019 2219009029 ND na vozidlá 4500154565 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 308,22
18.07.2019 2219009030 pneumatiky ET/2019/0097 4500153927 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 4,010,00
18.07.2019 2219009031 batéria 430Wh 4500152511 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 904,53
18.07.2019 2219009032 dopravné značenie 4500153749 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,259,90
18.07.2019 2219009033 projektová dokumentácia: osadenie tlmičov nárazu na D1, D2 a R1 4500148141 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,700,00