Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.08.2024 2224009223 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 -128,02
22.08.2024 2224009264 oprava AA866BR PU 4500241901 Fer Group, s. r. o., Černovských Martýrov 8546/11, Ružomberok, 034 06, SK 46605011 2,032,18
22.08.2024 2224009224 Ovocie, zelenina ET/2024/0012 4500241708 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 100,49
22.08.2024 2224009225 provízia z predaja DZ 6/24 ZM/2024/0112 4500242313 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 10,010,48
22.08.2024 2224009226 provízia z predaja DZ 7/24 ZM/2024/0112 4500242314 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 10,882,70
22.08.2024 2224009227 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500231922 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,244,00
22.08.2024 2224009228 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500231927 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,111,00
22.08.2024 2224009229 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500231937 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,873,00
22.08.2024 2224009230 prelepenie bielych subplôch ZM/2024/0046 4500240697 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,429,86
22.08.2024 2224009231 Pozičné svetlo 4500241769 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 311,85