Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.07.2019 2219008657 obuv artra 4500153373 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 50,00
10.07.2019 2219008658 servis vozidla BA067OP 4500153457 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 78,32
10.07.2019 2219008659 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500153756 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 112,46
10.07.2019 2219008660 servis vozidla BL632IO 4500154129 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 277,91
10.07.2019 2219008661 stavebný materiál 4500154075 STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK 30223849 45,88
10.07.2019 2219008662 oprava vozidla BA630ND 4500152039 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 725,00
10.07.2019 2219008664 servis vozidla BL205NR 4500154002 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 203,46
10.07.2019 2219008649 ubytovanie 12.6. - 13.6.2019 R.Vido 4500154690 SI Trade s.r.o., Dominikánske námestie 23, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK 51180171 54,50
10.07.2019 2119000697 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV ZML/1713/2010 Slámková Marta Ing., Udiča 672, Udiča, 018 01, SK 34657517 25,810,26
10.07.2019 2319007216 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/08117 JOPI GROUP s.r.o., P. Pázmaňa 51, Šaľa, 927 01, SK 50092812 1,184,08