Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.07.2019 2219008657 obuv artra 4500153373 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 50,00
10.07.2019 2219008658 servis vozidla BA067OP 4500153457 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 78,32
10.07.2019 2219008659 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500153756 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 112,46
10.07.2019 2219008660 servis vozidla BL632IO 4500154129 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 277,91
10.07.2019 2219008661 stavebný materiál 4500154075 STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK 30223849 45,88
10.07.2019 2219008662 oprava vozidla BA630ND 4500152039 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 725,00
10.07.2019 2219008664 servis vozidla BL205NR 4500154002 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 203,46
10.07.2019 2219008649 ubytovanie 12.6. - 13.6.2019 R.Vido 4500154690 SI Trade s.r.o., Dominikánske námestie 23, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK 51180171 54,50
10.07.2019 2119000697 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV ZML/1713/2010 Slámková Marta Ing., Udiča 672, Udiča, 018 01, SK 34657517 25,810,26
10.07.2019 2319007216 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/08117 JOPI GROUP s.r.o., P. Pázmaňa 51, Šaľa, 927 01, SK 50092812 1,184,08