Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.06.2019 2219007893 predĺžená vidla 4500152619 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK 36248371 405,00
28.06.2019 2219007894 obuv bezpečnostná členková ZM/2018/0258 4500152862 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 339,57
28.06.2019 2219007895 školenie a konferencia: školenie k zákonu o VO, 18.-19.6.2019 Šs NDS, Liptovský Ján 4500152888 ProcuRecht s.r.o., L. Svobodu 25, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46391002 3,000,00
28.06.2019 2219007896 AdBlue 4500153120 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 250,00
28.06.2019 2219007897 vývoz fekálií na odp. Turč.Štiavnička 4500152060 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 101,68
28.06.2019 2219007898 pneuservisné práce na BL133RO, BA928NI 4500153663 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 1,555,66
28.06.2019 2219007899 stavebný, hutný materiál 4500153683 Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 51227151 511,82
28.06.2019 2219007900 elektroinštalačný materiál 4500153578 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 72,56
28.06.2019 2219007901 asfaltová zmes, 6/2019 ET/2019/0046 4500152857 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 408,48
28.06.2019 2219007902 stavebný materiál 4500152420 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 780,00