Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.06.2019 2219007903 údržba stavieb D a RC 4500149704 Rhapis Services, s.r.o., Na Vrátkach 15, Bratislava - Dúbravka, 841 01, SK 50429639 44,399,00
28.06.2019 2219007904 remenica 4500153344 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 75,00
28.06.2019 2219007905 materiál 4500153712 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 433,81
28.06.2019 2219007906 cievka zapaľovania 4500153025 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 224,00
28.06.2019 2219007907 oprava ramena UNIMOGU 4500153569 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 964,00
28.06.2019 2219007908 kancelársky materiál, ND na vozidlá 4500153479 Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK 33056277 594,25
28.06.2019 2219007941 výmena mostných záverov typu GHH a asf. most. záverov za mechanické na mostoch ZM/2015/0452 4500146878 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 98,449,91
28.06.2019 2219007942 výmena mostných záverov typu GHH a asf. mostných záverov za mechanické na mostoch ZM/2015/0452 4500146878 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 70,962,70
28.06.2019 2319006779 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/DoNOVP-008/2019/Nová Polhora/1908/SO601-00/RusJa Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, Nová Polhora, 044 44, SK 00324540 1,298,60
28.06.2019 2219009096 Vykonanie merania osvetlenia dvojrúrového jednosmerného tunela Šibenik, D1: Jánovce - Jablonov, II. úsek 4500155217 ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 51764890 51,790,00