Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.06.2019 3019000499 Porušenie pravidiel cestnej premávky - prekročenie rýchlosti ˇ Úhrada do pokladne dňa 24.06.2019 PD č.: 9419140114 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 44,00
21.06.2019 2319006435 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/09217 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 57,737,90
21.06.2019 3019000501 vedľajšie náklady kancel.odb.správy staveb.dozoru BB 7/2019 4500153595 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
21.06.2019 2219007528 realizácia dočasnej pásky Stamark 4500151960 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,000,00
21.06.2019 2219007529 doplnenie dopr.značenia - materiál 4500149705 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 980,00
21.06.2019 2219007533 kužeľ dopravný, reflexný 4500152744 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 817,50
21.06.2019 2219007536 svetlo signalizačné, LED - radové, rozpojiteľné 4500152095 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,270,20
21.06.2019 2219007540 dopravné zariadenia 4500152237 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,440,70
21.06.2019 2119000587 Dodávka nepretržitého napájania v tuneli Bôrik 4500150122 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 67,647,00
21.06.2019 2219007542 olep na smerový stĺpik, stĺpik diaľničný 4500152139 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 645,00