Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.06.2019 2219007516 kopírovací papier A4 ET/2018/0155 4500152995 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 53,50
20.06.2019 2219007517 výkon servisnej činnosti ISD D1 Dubná Skala - Turany 5/2019 4500146054 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,438,60
20.06.2019 2219007518 výkon servisnej činnosti ISD D1 v úseku Dubná Skala - Turany ZM/2018/0282 4500151273 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 36,386,06
20.06.2019 2219007519 servis vozidla BA587PK 4500152569 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 349,51
20.06.2019 2219007520 vodiaca reťaz, pripevňovací držiak 4500152574 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK 45241791 329,60
20.06.2019 2219007521 servis zariadenia 4500153060 Hireco Technik s.r.o., Sidónie Sakalovej 1438, Bytča, 014 01, SK 46821911 70,00
20.06.2019 2219007522 OOPP ZM/2018/0258 4500151096 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 3,891,02
20.06.2019 2219007523 školenie používania dých.prístrojov, revízie 4500152461 AJ, s.r.o., Stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK 31593356 785,50
20.06.2019 2219007524 asfaltová zmes 4500149341 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 186,48
20.06.2019 2219007573 kompletnosť a kvalita údajov z ASD za 5/2019 ZM/2019/0081 4500153714 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,659,68