Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2019 2219007150 kopírovanie, lepenie, obal, spinky, kompletovanie 4500153643 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 78,57
12.06.2019 2219007151 čistenie kanalizácie na odp. Piešťany smer ZA - BA 4500152629 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 326,00
12.06.2019 2219007154 materiál 4500150871 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 173,57
12.06.2019 2219007155 kopírovací papier A4 ET/2018/0155 4500152150 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 214,00
12.06.2019 2219007156 OOPP 4500150568 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 118,99
12.06.2019 2219007157 výkon údržby automat.SD, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunik.infraštruktúry na prenos nameraných údajov 5/2019 ZM/2019/0081 4500153719 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 50,581,00
12.06.2019 2219007158 kancelársky materiál 4500151009 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 360,26
12.06.2019 2219007159 inžinierska činnosť, stavebné úpravy vytlačeného potrubia na HP Brodské 4500149845 ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, Trnovec, 908 51, SK 47989017 920,00
12.06.2019 2219007160 výučba AJ za 05/2019 4500144775 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 47111712 1,406,00
12.06.2019 2219007162 oprava brzdových bubnov 4500152540 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 300,00