Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.06.2019 2219006645 upratovacie služby na HP Jarovce za 5/2019 4500137817 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
04.06.2019 2219006646 upratovacie služby na odp.Voznica 5/2019 4500146996 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,083,20
04.06.2019 2219006647 materiál 4500151982 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 370,12
04.06.2019 2219006649 materiál 4500152074 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 157,80
04.06.2019 2219006652 upratovacie služby na objekte Malý Šariš za 5/2019 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 707,19
04.06.2019 2219006653 upratovacie služby na odp.Čierne za 5/2019 4500147799 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,173,84
04.06.2019 2219006657 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500152468 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,60
04.06.2019 2319006076 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/07001 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 3,481,59
03.06.2019 2219006577 právna pomoc za 5/2019 ZM/2017/0185 4500152555 JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK 31785433 2,000,00
03.06.2019 2219006579 služby elektr.výberu mýta, odmena za služby a valorizácia za 5/2019 ZML/1241/2010 4500152683 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,726,088,43