Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.05.2019 2219006214 školenie - obsluha samohybných pozemných kosačiek 4500150893 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 35,00
27.05.2019 2219006215 likvidácia kalov z ČOV 4500151688 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 42,00
27.05.2019 2219006216 výmena rozvodov na BA049OS 4500151743 AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK 36530751 596,76
27.05.2019 2219006243 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 110,34
27.05.2019 2219006260 servis vozidla BL945IP 4500151935 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 55,00
27.05.2019 2119000442 Znalecký posudok na stanovenie VŠH nájmu pozemkov v k.ú. Veľký Šariš a Fintice (SVP) OBJ/43891/2019 Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o., Bartókova 104705/2, Bratislava, 811 02, SK 46130403 1,000,00
27.05.2019 2119000443 posudok GTM 38886/2019 DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., Odeská 49, Bratislava, 821 06, SK 31698476 19,200,00
27.05.2019 2119000444 Realizácia spevnenej plochy s oplotením pre umiestnenie vraku Diaľničnej patroly na odpočívadle Zlaté Piesky PS 4500147093 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 9,138,00
27.05.2019 2219006219 OOPP ZM/2018/0258 4500149713 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 713,41
27.05.2019 2219006220 OOPP ZM/2018/0258 4500149523 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,627,56