Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.03.2019 2219003287 ubytovanie, daň za ubytovanie 15.3. - 17.3.2019 4500146845 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 1,302,00
22.03.2019 2219003288 akumulátor ZM/2017/0066 4500147619 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 26,63
22.03.2019 2219003289 servis vozidla BL680EC 4500147184 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 205,00
22.03.2019 2219003290 servis vozidla BA709PP 4500147175 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 670,00
22.03.2019 2219003291 servis vozidla BL248PG 4500144537 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 248,26
22.03.2019 2219003292 materiál 4500147720 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 940,80
22.03.2019 2219003294 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500147454 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,020,00
22.03.2019 2219003395 ozvučenie, osvetlenie, technické zabezp. a moderovanie akcie 4500146328 Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 40982670 1,000,00
22.03.2019 2319003209 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/365/2018/Vígľaš AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 1,39
22.03.2019 2219003295 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500147250 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,930,00