Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.02.2019 2219000888 inštalácia sušičov rúk - objekt HP Jarovce 4500144298 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 812,00
01.02.2019 2219000892 prenájom fliaš - technické plyny 4500143683 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 40,05
01.02.2019 2319001899 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/02767 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 4,880,15
01.02.2019 2319002497 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/03289 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,579,44
01.02.2019 2219000894 vedenie evidencie odpadov prevádzky 1/2019 4500144638 EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK 46651187 115,00
01.02.2019 2219000895 pneumatiky 4500144677 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 837,00
01.02.2019 2219000896 kominárske práce na obj. HP Brodské za 1.polrok 2019 4500144937 Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY, Kukučínova 137/100, Malacky, 901 01, SK 43384463 423,30
01.02.2019 2219000898 čistenie kanalizácie HP Brodské 4500145508 Satis, s. r. o., Sološnica 438, Sološnica, 906 37, SK 50730282 100,00
01.02.2019 2219000901 vysávač a iné komponenty, materiál 4500145158 Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK 35805897 762,45
01.02.2019 2219000903 montáž pletiva na ústie dymovodu na objekte SSÚD MA 4500145120 Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY, Kukučínova 137/100, Malacky, 901 01, SK 43384463 405,30