Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.01.2019 5019000293 navýšenie kapacity el.schránky o 10GB na rok 4500144624 Národná agentúra pre sieť.a elek. s, Kollárova 8, Trnava, 917 02, SK 42156424 100,00
18.01.2019 2219000291 refakturácia EE ČS Budča - Juh za 12/2018 ZM/2016/0032 4500144695 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 27,95
18.01.2019 2119000007 Prístroje a osobitné tech. zariadenia 4500141169 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,900,25
18.01.2019 2119000008 Projektová dokumentácia 4500131986 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,590,00
18.01.2019 2119000010 Zmluva o dielo č. ZM/2011/0279 - D1 Sverepec - Považská Bystrica, MPV ZML/1287/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 448,42
18.01.2019 2119000011 Zmluva o dielo č. ZM/2011/0278 - D1 Považská Bystrica - Vrtižer, MPV ZM/2011/0278 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 4,016,13
18.01.2019 2219000209 servis technologických zariadení tunela Bôrik pre prejazd vozidiel s ADR 4500131599 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 610,00
18.01.2019 2219000211 oprava DBZ, tlmiča nárazov HIASA, D1,križovatka NM n/Váhom 4500141052 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,753,00
18.01.2019 2219000218 vývoz VOK, uloženie odpadu za 12/2018 ET/2018/0151 4500143046 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 579,87
18.01.2019 2219000219 modul Profibus Alma 4500141713 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 999,00