Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2018 2218016014 súčasti zvodidlového systému, SSÚD LM ZM/2017/0110 4500141099 COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35883022 3,039,00
17.12.2018 2218016016 oprava tlmiča nárazu 4500142102 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 12,307,00
17.12.2018 2218016017 oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmič nárazov 4500142107 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 12,307,00
17.12.2018 2218016018 servis technolog.zariadení tunela Bôrik pre prejazd vozidiel s ADR, SSÚD Meng. 4500131599 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 762,50
14.12.2018 2218015975 stravné lístky, SSÚD Meng. ZML/1039/2010 4500141793 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,600,00
14.12.2018 2218016003 stravné lístky, ústredie NDS ZML/1039/2010 4500140669 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 193,50
14.12.2018 2218015975 stravné lístky, SSÚD Meng. ZML/1039/2010 4500141793 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,600,00
14.12.2018 2218016003 stravné lístky, ústredie NDS ZML/1039/2010 4500140669 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 193,50
14.12.2018 2118001585 geometrické plány OBJ/109397/2018 GEOing., spol. s r.o., Šumperská 60/2729, Prievidza, 971 01, SK 36317110 998,00
14.12.2018 2118001597 sanácia havarijného zosuvu na R2 Budča - Zvolen ĽJP ZM/2017/0248 4500143014 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 207,400,00