Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2025 2225010471 Papierový kotúčik ET/2024/0027 4500260258 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 174,00
08.10.2025 2225010473 Diagnostika PC BL063CR 4500260740 POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK 35923237 60,00
08.10.2025 2225010474 ND na vozidlá 4500260556 PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK 31331700 222,00
08.10.2025 2225010475 Oprava stroja BA927AY 4500259435 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 438,28
08.10.2025 2225010476 Asfaltový penetračný lak 4500260641 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK 34116125 106,93
08.10.2025 2225010477 Zneškodnenie odpadu 9/2025 ZML/214/2010 4500260345 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 2,129,05
08.10.2025 2225010478 servis BA128XN 4500260586 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 63,25
08.10.2025 2225010479 Denný nájom fliaš 9/25 4500254328 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 12,00
08.10.2025 2225010408 Spotreba energie 8/25 ZM/2023/0323 4500261044 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,382,51
08.10.2025 2225010409 spotreba energie, poplatok za chladenie 9/25 ZM/2024/0351 4500261047 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,451,44