Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2018 2218015272 OOPP ZM/2018/0258 4500141276 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 3,906,80
06.12.2018 2218015274 práce technika PO za 11/2018 IO Prešov ZM/2011/0247 4500142834 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
06.12.2018 2218015275 práce technika BOZP za 11/2018 ZM/2014/0422 4500142832 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
06.12.2018 2218015278 nájom pieskových hrncov za 11/2018 4500141225 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 133,10
06.12.2018 2218015279 zaškolenie na rezanie plazmou 4500140088 STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 320,00
06.12.2018 2218015280 pranie, žehlenie bielizne 4500141032 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 39,96
06.12.2018 2218015281 pracovné náradie, čistiaci materiál ZM/2014/0389 4500137509 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 647,58
06.12.2018 2218015282 upratovacie služby na odpočívadle Budča 11/2018 ET/2018/0112 4500142810 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 443,76
06.12.2018 2218015283 občerstvenie dňa 27.11.2018 4500140934 TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08, SK 31341977 700,00
06.12.2018 2218015284 prenájom miestnosti, techniky a ozvučenie dňa 22.11.-23.11.2018 4500140930 TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08, SK 31341977 600,00