Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.12.2018 2218015099 materiál 4500142012 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 106,15
04.12.2018 2218015100 materiál 4500142014 Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK 17180163 147,34
04.12.2018 2218015101 pranie a žehlenie bielizne 4500142002 Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK 36595519 100,88
04.12.2018 2218015102 oprava vozidla BL794ER 4500141315 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,278,82
04.12.2018 2218015103 poistná udalosť - oplotenie na D1, oprava a údržba 4500141609 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 767,61
04.12.2018 2218015104 stavebný materiál 4500140503 CRH (Slovensko) a.s. Procurement, Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 49,36
04.12.2018 2218015105 strážna služba 11/2018, SSÚD Prešov ZML/1486/2010 4500142639 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
04.12.2018 2218015107 oprava AT stanice pre diaľničné odp. Východná 4500140748 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 453,96
04.12.2018 2218015144 elektroinštal.materiál 4500140028 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 722,61
04.12.2018 2218015174 vyjadrenie fyzickej prehliadky ujateľnosti veget.úprav na D3 ZA - Strážov - ZA Brodno 4500139463 Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK 40430707 90,24