Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2018 2118001432 Objednávka ZP 102679/2018 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 120,00
26.11.2018 2118001433 Univerzálny nosič náradia ZM/2018/0051 4500129747 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 258,750,00
26.11.2018 2118001438 Aktualizácia trvalého dopr. značenia na D1 v úseku Hlohovec - Piešťany ZM/2014/0482 4500137603 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 95,845,10
26.11.2018 2118001439 Aktualizácia trvalého dopravného značenia D1 v úseku ZM/2014/0482 4500137284 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 58,332,78
26.11.2018 2118001440 Aktualizácia trvalého dopravného značenia D1 Trnava-Hlohovec ZM/2014/0482 4500137611 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 93,828,20
26.11.2018 2218014430 veľkoplošná oprava asfaltového krytu vozovky D1 ZM/2015/0148 4500140886 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 5,780,15
26.11.2018 2218014441 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5,87
26.11.2018 2218014632 stavebný, elektroinštalačný materiál 4500140140 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 159,91
26.11.2018 2218014635 zemina osiata 4500140090 Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK 32861800 280,00
26.11.2018 2218014636 pravidelný servis ČOV 4500140204 Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ 27544630 320,00