Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.11.2018 2118001348 ZP 91839/2018 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 110,00
21.11.2018 2118001349 ZP 91855/2018 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 135,00
21.11.2018 2118001350 ZP 91038/2018 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 584,00
21.11.2018 2118001351 ZP 78798/2018 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 255,00
21.11.2018 2118001358 Projekčné práce 4500135296 NUenergy, s.r.o., Močarianská 136, Michalovce, 071 01, SK 45616493 23,160,00
21.11.2018 2118001359 Projekčné práce 4500135306 NUenergy, s.r.o., Močarianská 136, Michalovce, 071 01, SK 45616493 23,200,00
21.11.2018 2118001360 Projekčné práce 4500135628 NUenergy, s.r.o., Močarianská 136, Michalovce, 071 01, SK 45616493 24,150,00
21.11.2018 2118001371 Dodávka zvislých dopr. značiek ZM/2014/0482 4500137798 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,431,00
21.11.2018 2218014204 oprava diaľ.mosta č.D1-134 Skala 4500135658 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 62,226,60
21.11.2018 2218014206 oprava hygien.zariadení odp. Predmier, ĽS 4500137376 BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK 50621939 37,824,99