Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2018 2218000806 náhradné diely na vozidlá 4500124932 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 64,32
05.02.2018 2218000807 FSME-IMMUN 0,5 4500124831 VITALIS spol. s r.o., Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31595944 717,18
05.02.2018 2218000808 tonery ZM/2016/0250 4500123721 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 1,619,00
05.02.2018 2218000811 nájom za admin.priestory a skladové priestory v k.ú. Malé Chlievany, obec Bánov.n/Bebravou za 1/2018 ZM/2016/0483 4500125183 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 530,00
05.02.2018 2218000816 prenájom dávkovača vody na 2/2018, stredisko a vrátnica Behárovce 4500123224 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 6,00
05.02.2018 2218000817 pramenitá voda Aqua Pro, Behárovce stredisko a vrátnica 4500123224 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 50,00
05.02.2018 2218000818 pneuservisné práce 4500124144 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 30,13
05.02.2018 2218000819 vývoz odpadu ZML/465/2010 4500123226 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 245,94
05.02.2018 2218000820 upratovanie za 1/2018 ZML/237/2010 4500125236 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
05.02.2018 2218000821 nájom trafostanice za 2/2018 ZM/2013/0420 4500123215 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00