Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.10.2017 2217011282 upratovacie práce SSÚD PB za 9/2017 ET/2017/0010 4500117920 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 611,80
09.10.2017 2217011283 servis vozidla BA154PN 4500117291 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 211,42
09.10.2017 2217011284 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500117504 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 327,40
09.10.2017 2217011285 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500116247 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 236,00
09.10.2017 2217011286 dodávka zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500115807 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 885,00
09.10.2017 2217011287 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500116312 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,552,00
09.10.2017 2217011288 batérie ZM/2014/0482 4500116697 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 880,00
09.10.2017 2217011289 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500117237 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 540,00
09.10.2017 2217011290 údržba software SAP na obd.28.9. - 27.9.2017 ET/2017/0254 4500118497 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 35,200,00
09.10.2017 2217011291 IBM maintenance - HW podpora pre infraštruktúru IBM na obd. 1.8.2017 - 31.7.2018 ET/2017/0223 4500118498 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 191,200,00