Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2017 2217011282 upratovacie práce SSÚD PB za 9/2017 ET/2017/0010 4500117920 ORIOLA SK s.r.o., Na Lány 44, Žilina, 010 03, SK 50019201 611,80
09.10.2017 2217011283 servis vozidla BA154PN 4500117291 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 211,42
09.10.2017 2217011284 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500117504 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 327,40
09.10.2017 2217011285 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500116247 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 236,00
09.10.2017 2217011286 dodávka zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500115807 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 885,00
09.10.2017 2217011287 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500116312 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,552,00
09.10.2017 2217011288 batérie ZM/2014/0482 4500116697 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 880,00
09.10.2017 2217011289 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500117237 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 540,00
09.10.2017 2217011290 údržba software SAP na obd.28.9. - 27.9.2017 ET/2017/0254 4500118497 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 35,200,00
09.10.2017 2217011291 IBM maintenance - HW podpora pre infraštruktúru IBM na obd. 1.8.2017 - 31.7.2018 ET/2017/0223 4500118498 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 191,200,00