Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.05.2024 2224005376 prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500237929 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 128,20
27.05.2024 2224005453 vyčíslenie valorizačnej indexácie ZM/2023/0254 4500222716 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 -3,263,35
27.05.2024 2324004340 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/676/2024/Tomášovce/1190/3738 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 157,51
27.05.2024 2324004608 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/09479 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 161,03
27.05.2024 2124000327 zp za tz OBJ/38688/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 70,00
27.05.2024 2124000328 zp za tz OBJ/38688/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 170,00
27.05.2024 2124000329 ocenenie VŠH nájmu pozemkov v k.ú. Turie, vysporiadanie DZ ku vydaniu SP OBJ/35968/2024 Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK 10231757 500,00
27.05.2024 2224005374 revízia BL421YT 4500234429 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 729,50
27.05.2024 2224005377 elektroinštalačný materiál 4500238057 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 303,30
27.05.2024 2224005380 Sanita 4500238085 Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK 30730937 199,17