Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.09.2025 2225009889 Oprava mostného záveru ZM/2023/0510 4500253647 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 24,907,89
24.09.2025 2225009883 Poplatok za upomienku 4500260471 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 3,74
24.09.2025 2225009856 odistenie, zaistenie pracoviska 4500258910 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 210,58
24.09.2025 2225009884 Spotreba elektrickej energie 6/2025 ZM/2023/0323 4500258261 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,880,34
24.09.2025 2225009886 Spotreba energie 5/2025 ZM/2023/0323 4500257162 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,544,54
24.09.2025 2225009885 spotreba energie 7/25 ZM/2024/0351 4500260367 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,493,44
23.09.2025 2225009869 Vložné na konferenciu 4500260227 Spolek pro ochranu osobních údajů, Hellichova 458/1, Praha 1, 118 00, CZ 03493679 240,00
23.09.2025 2225009805 Materiál 4500257664 Commend Slovakia, spol. s r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 43834108 240,00
23.09.2025 2225009806 Reklamné predmety 4500259326 CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, Trnava, 917 01, SK 36691836 2,996,15
23.09.2025 2225009807 Reklamné predmety 4500259589 Konečný a brat s. r. o., Pernek 413, Pernek, 900 53, SK 47441607 1,035,00