Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.04.2024 2224003386 Provízia za predaj DZ 03/24 ZM/2024/0091 4500236052 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 47,29
08.04.2024 2224003387 Nájomné Sučany 3/2024 ZM/2015/0122 4500233442 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 22,058,62
08.04.2024 2224003389 elektroinštalačné práce 4500234721 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 3,542,07
08.04.2024 2224003358 rozbor odpadových, dažďových vôd 4500233773 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 241,00
08.04.2024 2224003363 Ubytovanie Pavelka 4500235883 Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ 25719041 201,58
08.04.2024 2224003412 provízia z predaja DZ 03/24 ZM/2024/0080 4500236051 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 65,98
08.04.2024 2224003364 Ubytovanie Mihálik 4500235884 Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ 25719041 163,98
08.04.2024 2224003413 STK BL084ZZ 4500234222 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 81,67
08.04.2024 2224003380 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,626,78
08.04.2024 2224003414 prevádzka IS za 3/2024 ZM/2018/0065 4500235928 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 144,100,00