Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.03.2024 2224002274 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 856,31
08.03.2024 2224002236 prenájom rohoží ZML/441/2010 4500232646 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 146,64
08.03.2024 2224002285 prenájom rohoží ZML/262/2010 4500231843 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 271,44
08.03.2024 2324001520 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02484 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 10,803,75
08.03.2024 2324001522 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02483 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 386,25
08.03.2024 2324001526 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02485 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 180,00
08.03.2024 2324001527 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/02482 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 240,00
08.03.2024 2224002218 základný kurz obsluhy 4500233419 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 1,386,50
08.03.2024 2224002220 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500233021 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 612,86
08.03.2024 2224002221 elektroinštalačný materiál 4500233704 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 391,67