Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.03.2024 2224002237 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 501,41
08.03.2024 2224002249 Zvoz separovaného zberu 4500232657 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 51,20
08.03.2024 2224002238 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 49,02
08.03.2024 2224002250 Náhradné diely 4500233180 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 3,141,52
08.03.2024 2224002239 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 304,22
08.03.2024 2224002251 činnosť BOZP, PO za 02/24 4500231344 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
08.03.2024 2224002241 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 56,86
08.03.2024 2224002252 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500234046 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 191,31
08.03.2024 2224002256 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 500,40
08.03.2024 2224002253 provízia z predaja EDZ 02/2024 ZM/2024/0095 4500234710 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 251,17