Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.02.2024 2224001531 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500231692 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 5,921,20
21.02.2024 2224001532 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500231689 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 4,078,60
21.02.2024 2224001533 oprava stroja Energreen 4500232354 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 840,17
21.02.2024 2224001534 školenie Manažment zmien ZM/2022/0169 4500227471 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,400,00
21.02.2024 2224001535 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500232817 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 999,40
21.02.2024 2224001536 OOPP 4500233265 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 101,24
21.02.2024 2224001537 OOPP 4500232566 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 1,275,96
21.02.2024 2224001538 overenie analyzátora dychu 4500231812 Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK 31439446 303,00
21.02.2024 2324001750 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/02535 Ódorová Zuzana, Družstevná 280/19, Komárno, 945 01, SK 5661146755 355,59
21.02.2024 2324001753 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/02538 Hercegová Anna, L. Novomeského 112, Senica-Sotina, 905 01, SK 6056096475 4,858,17